平昌县黑水乡
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项
(二)2017年重点工作完成情况。
1、完成当年预算收支.
2、加强政府及所属部门的基础设施建设。
3、确保安全工作,信访稳定比去大幅度下降。
二、部门概况
平昌县黑水乡下属二级单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
(一)2017年平昌县黑水乡本年收入合计2064.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1989.69万元,占96.36%;政府性基金预算财政拨款收入1.68万元,占1%;事业收入73.32万元,占2.64%。
收入决算结构图如下:
收入决算表 |
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部门:平昌县黑水乡汇总 |
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2017年度 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
2,064.69 |
1,989.69 |
1.68 |
|
|
73.32 |
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201 |
一般公共服务支出 |
187.24 |
187.24 |
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20101 |
人大事务 |
2.30 |
2.30 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
2.30 |
2.30 |
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20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
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2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
161.27 |
161.27 |
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2010301 |
行政运行 |
161.27 |
161.27 |
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20106 |
财政事务 |
19.67 |
19.67 |
|
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2010650 |
事业运行 |
19.67 |
19.67 |
|
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||
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
|
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||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
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203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
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20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
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2030607 |
民兵 |
1.00 |
1.00 |
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205 |
教育支出 |
403.07 |
403.07 |
|
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20502 |
普通教育 |
403.07 |
403.07 |
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2050202 |
小学教育 |
298.07 |
298.07 |
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2050299 |
其他普通教育支出 |
105.00 |
105.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
137.12 |
137.12 |
|
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||
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.71 |
72.71 |
|
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||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
72.71 |
72.71 |
|
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|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
2.86 |
2.86 |
|
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||
2080805 |
义务兵优待 |
2.86 |
2.86 |
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||
20810 |
社会福利 |
8.07 |
8.07 |
|
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||
2081001 |
儿童福利 |
8.07 |
8.07 |
|
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||
20819 |
最低生活保障 |
1.69 |
1.69 |
|
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||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.51 |
0.51 |
|
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||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1.18 |
1.18 |
|
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|
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||
20821 |
特困人员救助供养★ |
11.57 |
11.57 |
|
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||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
11.57 |
11.57 |
|
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|
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||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.22 |
40.22 |
|
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|
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||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.22 |
40.22 |
|
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||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
173.29 |
99.97 |
|
|
|
73.32 |
|
|
|
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
136.88 |
63.56 |
|
|
|
73.32 |
|
|
|
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
125.17 |
51.85 |
|
|
|
73.32 |
|
|
|
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
11.71 |
11.71 |
|
|
|
|
|
|
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||
21004 |
公共卫生 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
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|
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||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.36 |
26.36 |
|
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|
|
|
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||
21013 |
医疗救助★ |
10.05 |
10.05 |
|
|
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|
|
|
|
||
2101301 |
城乡医疗救助★ |
10.05 |
10.05 |
|
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|
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211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
8.00 |
|
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|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
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|
|
|
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||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
|
|
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|
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
|
|
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|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
737.02 |
737.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21303 |
水利 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
465.30 |
465.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
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|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
385.30 |
385.30 |
|
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|
|
|
|
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||
21307 |
农村综合改革 |
179.94 |
179.94 |
|
|
|
|
|
|
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||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
25.20 |
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
114.74 |
114.74 |
|
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|
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|
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
40.00 |
40.00 |
|
|
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|
|
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||
21399 |
其他农林水支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
173.24 |
173.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21401 |
公路水路运输 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2140106 |
公路养护 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21406 |
车辆购置税支出 |
172.50 |
172.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
172.50 |
172.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
233.03 |
233.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.03 |
233.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210105 |
农村危房改造 |
183.03 |
183.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
(二)2017年平昌县黑水乡本年支出合计2064.69万元,其中:基本支出722.26万元,占34.98%;项目支出1342.43万元,占65.02%。
支出决算结构图如下:
支出决算表 |
|||||||||
部门:平昌县黑水乡汇总 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,064.69 |
722.26 |
1,342.43 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
187.24 |
187.24 |
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
161.27 |
161.27 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
161.27 |
161.27 |
|
|
|
|
||
20106 |
财政事务 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
|
||
2010650 |
事业运行 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
||
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
2030607 |
民兵 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
403.07 |
298.07 |
105.00 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
403.07 |
298.07 |
105.00 |
|
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
298.07 |
298.07 |
0.00 |
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
137.12 |
72.71 |
64.41 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.71 |
72.71 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
72.71 |
72.71 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
2.86 |
|
2.86 |
|
|
|
||
2080805 |
义务兵优待 |
2.86 |
|
2.86 |
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
8.07 |
|
8.07 |
|
|
|
||
2081001 |
儿童福利 |
8.07 |
|
8.07 |
|
|
|
||
20819 |
最低生活保障 |
1.69 |
|
1.69 |
|
|
|
||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1.18 |
|
1.18 |
|
|
|
||
20821 |
特困人员救助供养★ |
11.57 |
|
11.57 |
|
|
|
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
11.57 |
|
11.57 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
173.29 |
163.24 |
10.05 |
|
|
|
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
136.88 |
136.88 |
|
|
|
|
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
125.17 |
125.17 |
|
|
|
|
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
11.71 |
11.71 |
|
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
||
21013 |
医疗救助★ |
10.05 |
|
10.05 |
|
|
|
||
2101301 |
城乡医疗救助★ |
10.05 |
|
10.05 |
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
737.02 |
|
737.02 |
|
|
|
||
21301 |
农业 |
58.26 |
|
58.26 |
|
|
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
58.26 |
|
58.26 |
|
|
|
||
21303 |
水利 |
32.16 |
|
32.16 |
|
|
|
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
32.16 |
|
32.16 |
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
465.30 |
|
465.30 |
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
385.30 |
|
385.30 |
|
|
|
||
21307 |
农村综合改革 |
179.94 |
|
179.94 |
|
|
|
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
114.74 |
|
114.74 |
|
|
|
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
21399 |
其他农林水支出 |
1.36 |
|
1.36 |
|
|
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
1.36 |
|
1.36 |
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
173.24 |
|
173.24 |
|
|
|
||
21401 |
公路水路运输 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
||
2140106 |
公路养护 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
||
21406 |
车辆购置税支出 |
172.50 |
|
172.50 |
|
|
|
||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
172.50 |
|
172.50 |
|
|
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
233.03 |
|
233.03 |
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.03 |
|
233.03 |
|
|
|
||
2210105 |
农村危房改造 |
183.03 |
|
183.03 |
|
|
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1989.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加505.17万元,增长25.38%。
财政拨款收、支决算总计变动情况如下图:
财政拨款收入2016年与2017年以地比变动表 |
||||
2016年 |
2017年 |
增加数 |
||
科目 |
财政拨款数 |
科目 |
财政拨款数 |
|
合计 |
1484.52 |
合计 |
1991.37 |
506.85 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1484.52 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1989.69 |
505.17 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1.68 |
1.68 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1989.69万元,占本年支出合计的96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加505.17万元,增长25.38%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图:
一般预算财政拨款收入2016年与2017年以地比变动表 |
||||
2016年 |
2017年 |
增加数 |
||
科目 |
财政拨款数 |
科目 |
财政拨款数 |
|
合计 |
1484.52 |
合计 |
1989.69 |
505.17 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1484.52 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1989.69 |
505.17 |
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1989.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出187.24万元,占9.41%;教育支出403.07万元,占20.25%;社会保障和就业支出137.12万元,占6.89%;医疗卫生支出99.97万元,占5.02%;节能环保支出8万元,占0.40%;城乡社区支出7万元,占0.35%;农林水支出737.02万元,占37.04%;交通运输支出173.24万元,占8.70%;资源勘探信息等支出3万元,占0.15%;住房保障支出233.03万元,占11.79%;
一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下:
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
部门:平昌县黑水乡汇总 |
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
|||
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
1,989.69 |
648.94 |
1,340.75 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
187.24 |
187.24 |
|
||
20101 |
人大事务 |
2.30 |
2.30 |
|
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.30 |
2.30 |
|
||
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
|
||
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
161.27 |
161.27 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
161.27 |
161.27 |
|
||
20106 |
财政事务 |
19.67 |
19.67 |
|
||
2010650 |
事业运行 |
19.67 |
19.67 |
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|
||
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
|
||
2030607 |
民兵 |
1.00 |
1.00 |
|
||
205 |
教育支出 |
403.07 |
298.07 |
105.00 |
||
20502 |
普通教育 |
403.07 |
298.07 |
105.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
298.07 |
298.07 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
137.12 |
72.71 |
64.41 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.71 |
72.71 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
72.71 |
72.71 |
|
||
20808 |
抚恤 |
2.86 |
|
2.86 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
2.86 |
|
2.86 |
||
20810 |
社会福利 |
8.07 |
|
8.07 |
||
2081001 |
儿童福利 |
8.07 |
|
8.07 |
||
20819 |
最低生活保障 |
1.69 |
|
1.69 |
||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.51 |
|
0.51 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1.18 |
|
1.18 |
||
20821 |
特困人员救助供养★ |
11.57 |
|
11.57 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
11.57 |
|
11.57 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.22 |
|
40.22 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.22 |
|
40.22 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
99.97 |
89.92 |
10.05 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
63.56 |
63.56 |
|
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
51.85 |
51.85 |
|
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
11.71 |
11.71 |
|
||
21004 |
公共卫生 |
26.36 |
26.36 |
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.36 |
26.36 |
|
||
21013 |
医疗救助★ |
10.05 |
|
10.05 |
||
2101301 |
城乡医疗救助★ |
10.05 |
|
10.05 |
||
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
|
8.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
|
8.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
7.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
|
7.00 |
||
213 |
农林水支出 |
737.02 |
|
737.02 |
||
21301 |
农业 |
58.26 |
|
58.26 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
58.26 |
|
58.26 |
||
21303 |
水利 |
32.16 |
|
32.16 |
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
32.16 |
|
32.16 |
||
21305 |
扶贫 |
465.30 |
|
465.30 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
|
80.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
385.30 |
|
385.30 |
||
21307 |
农村综合改革 |
179.94 |
|
179.94 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
25.20 |
|
25.20 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
114.74 |
|
114.74 |
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
40.00 |
|
40.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
1.36 |
|
1.36 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
1.36 |
|
1.36 |
||
214 |
交通运输支出 |
173.24 |
|
173.24 |
||
21401 |
公路水路运输 |
0.74 |
|
0.74 |
||
2140106 |
公路养护 |
0.74 |
|
0.74 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
172.50 |
|
172.50 |
||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
172.50 |
|
172.50 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
|
3.00 |
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
233.03 |
|
233.03 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.03 |
|
233.03 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
183.03 |
|
183.03 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
|
50.00 |
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务支岀:支出决算为187.24万元,完成预算100%。其中:人大事务支出2.3万元,政协事务支出0.50万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支岀161.27万元,财政事务19.67万元,群众团体事务支出3.50万元。
- 国防支岀: 支出决算为1万元,完成预算100%。其中:国防动员-民兵支出1万元。
- 教育支出:支出决算为403.07万元,完成预算100%。其中:普通教育-小学教育支出298.07万元,普通教育-其他普通教育支出105万元。
- 社会保障和就业支出: 支出决算为137.12万元,完成预算100%。其中:行政事业单位离退休72.71万元,抚恤-义务兵优待支出2.86万元,社会福利-儿童福利8.07万元,最低生活保障1.69万元,特困人员救助供养11.57万元,其他社会保障和就业支岀40.22万元。
- 医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为99.97万元,完成预算100%。其中:基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支岀51.85万元,基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支岀11.71万元,公共卫生-基本公共卫生服务26.36万元,医疗救助-城乡医疗救助10.05万元。
- 节能环保支出: 支出决算为8万元,完成预算100%。其中:自然生态保护-农村环境保护8万元。
- 城乡社区支出:支出决算为7万元,完成预算100%。其中:城乡社区环境卫生7万元。
- 农林水支出:支出决算为737.02万元,完成预算100%。其中:农业-其他农业支岀58.26万元,水利-农村人畜饮水支岀32.16万元,扶贫支岀465.30万元,农村综合改革支岀179.94万元,其他农业水支出1.36万元。
- 交通运输支出:支出决算为173.24万元,完成预算100%。其中:公路水路运输-公路养护支岀0.74万元,车辆购置税支岀172.50万元。
- 资源勘探信息等支出:支出决算为3万元,完成预算100%。其中:安全生产监管支岀3万元。
- 住房保障支出:支出决算为233.03万元,完成预算100%。其中:保障性安居工程支岀233.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出648.94万元,其中:
人员经费504.61万元,主要包括:基本工资198.55万元、津贴补贴92.98万元、绩效工资130.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.71万元、其他社会保障缴费7.74万元、其他工资福利支出1.95万元、生活补助15.56万元、助学金3.40万元等。 公用经费125.37万元,主要包括:办公费28.94万元、印刷费0.39万元、水费0.66万元、电费6.32万元、邮电费3.89万元、差旅费37.18、维修(护)费15.83万元、会议费0.12万元、培训费5.26万元、公务接待费1.06万元、劳务费16.26万元、其他交通费2.59万元、办公设备购置4.82万元、专用材料费2.05万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,国内公务接待费支出决算1.06万元,占0.05%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次,706人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,平昌县黑水乡机关运行经费支出125.37万元,与2016年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2017年度,平昌县黑水乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,平昌县黑水乡共有车辆0辆,。
(四)预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标24个,涉及财政资金1340.75万元,覆盖率达到100%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,
- 存在的问题:
一是预算收支执行中行政经费偏低,因脱贫攻坚任务重,运行成本相对增加,公用经费预算难以维持正常运转,同时,由于乡事权复杂,面宽量大,预算分项支出很难一一对应。
二是村级公用经费预算较少,脱贫攻坚的公用支出等办公费用增加较大,再加上村级无任何收入来源,所以村级公用经费年支出总量在报表上未完全体现。
三是项目资金整合力度不够,乡村两极工程支付困难重重,平时资金释放较少,年终拔付一款多用,专项资金难以保证专款专用。
- 改进建议
进一步加强《预算法》的学习,加强财务管理,加强业务培训,特别是对村一级会计业务的指导;加强对绩效评价结果的运用和宣传,总结经验,纠正错误,完善整改。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
明确性(5分) |
5 |
||
合理性(5分) |
5 |
||
预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
4 |
|
目标管理(5分) |
4 |
||
综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
1 |
中央专款分配合规率(1分) |
1 |
||
中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
2 |
|
绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
1.5 |
|
绩效目标动态监控(3分) |
2.5 |
||
非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
1 |
|
非税收入上缴情况(1分) |
1 |
||
资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
1.5 |
|
行政事业单位资产报告情况(2分) |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合(2分) |
2 |
||
内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
2 |
|
信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
2 |
|
决算公开(2分) |
2 |
||
绩效信息公开(2分) |
2 |
||
绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
2 |
|
评价结果应用(3分) |
2.5 |
||
部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
20 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
5 |
|
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
4 |
||
人才培养(5分) |
4 |
||
满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
3 |
|
管理对象满意度(3分) |
3 |
||
社会公众满意度(4分) |
3 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是上级下划挞帐数多。二是项目建设有待加强。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分)项目决策 |
(10分)科学决策 |
必要性(政策依据) |
5 |
5 |
可行性(政策完善) |
5 |
5 |
||
(10)绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分)项目管理 |
(7分)资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
(3分)项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
(特性指标70分)项目绩效 |
(20)项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分)项目效益 |
经济效益(可选项) |
40 |
5 |
|
社会效益(可选项) |
7 |
|||
生态效益(可选项) |
5 |
|||
可持续效益(可选项) |
7 |
|||
公平效率(可选项) |
7 |
|||
使用效率(可选项) |
6 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
总分 |
|
十一、名词解释
- 财政拨款收入:指xx单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
- 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
- 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
- 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
- 外交(类)…(款)…(项):指……。
- 公共安全(类)…(款)…(项):指……。
- 教育(类)…(款)…(项):指……。
- 科学技术(类)…(款)…(项):指……。
- 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
- 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
- 医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
- 节能环保(类)…(款)…(项):指……。
- 城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
- 农林水(类)…(款)…(项):指……。
- 交通运输(类)…(款)…(项):指……。
- 资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
- 商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
- 金融(类)…(款)…(项):指……。
- 国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
- 住房保障(类)…(款)…(项):指……。
- 粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
- 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。